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期末结账处理两件事: 1、将当前期间的月末数计算后,并新建下一期间期初数,并赋值(本期间期末数=下一期间期初数) 2、修改当前会计期间为:下一期间(如:月结2月份之后,讲当前期间修改为3月份) 然后业务单据都要去增加检测,当单据日期结账日期之前时,不允许:新增、修改、删除 (不能把月结形同虚设) 当然结账前,需要做的检测还是 不可少的,如:是否有凭证没过账啊,报表是否平衡了呀。 思路大概是这样的,有财务系统的演示地址可以去看看: https://bbs.iyunbiao.com/t-4367-1.html |
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liu_lijian1 发表于 2021-1-21 14:48 单据上用业务公式去检测 |
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liu_lijian1 发表于 2021-1-22 09:03 如果你是通过单据状态来锁定,那么是不是主要有权限就可以随时反审核解锁单据? 如果你通过结账去改变单据的某个状态,来达到锁定目的,是不是所有单据都得去更新?(影响系统运行效率) |
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